Faktúra č. 0547/10/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0547/10/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 10.10.2023
  • Celková hodnota: 92,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 364/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
364/2023 Objednávame si u Vás tabletovú soľ do zmäkčovačov vody a jednorázové papierové utierky do zásobníka. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 93,60 € 16.10.2023 17.10.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť