Faktúra č. 0547/10/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 42 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0547/10/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 10.10.2023
- Celková hodnota: 92,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 364/2023
- Dátum zverejnenia: 25.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364/2023 | Objednávame si u Vás tabletovú soľ do zmäkčovačov vody a jednorázové papierové utierky do zásobníka. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 93,60 € | 16.10.2023 | 17.10.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |