Faktúra č. 0538/10/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0538/10/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 10.10.2023
  • Celková hodnota: 24,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 351/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
351/2023 Nákup minerálnej vody na akciu do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LIDL, Kežmarok 35793783 24,05 € 10.10.2023 16.10.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť