Faktúra č. 0518/09/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0518/09/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 18.09.2024
  • Celková hodnota: 86,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 358/2024
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
358/2024 Objednávame si potraviny do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 DELTA Kežmarok Milan Šoltés 30259908 102,06 € 20.09.2024 25.09.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
358/2024 Objednávame si tovar pre kozmetičky do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 PRIMAVERA ANDORRANA 35828056 89,90 € 18.09.2024 28.09.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť