Faktúra č. 0517/09/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0517/09/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 25.09.2024
  • Celková hodnota: 242,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 361/2024
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
361/2024 Objednávame si tonery do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Adamec Jaroslav- Phobosstudio 41596404 266,44 € 25.09.2024 28.09.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť