Faktúra č. 0462/09/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: LUSILA, s.r.o.
- IČO: 36485608
- Adresa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0462/09/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 26.09.2023
- Celková hodnota: 15,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 300/2023
- Dátum zverejnenia: 29.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300/2023 | Objednávame si papierové obrúsky do kuchyne na akciu | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 15,10 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |