Faktúra č. 0436/08/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0436/08/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup z RF
  • Dátum doručenia: 25.08.2025
  • Celková hodnota: 138,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 269/2025
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
269/2025 Objednávame si kávu,smotanu a slané pečivo do školy na REPRE. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LIDL, Kežmarok 35793783 138,57 € 25.08.2025 25.08.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť