Faktúra č. 0423/07/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0423/07/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čist. prostriedkov
  • Dátum doručenia: 10.07.2024
  • Celková hodnota: 71,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 300/2024
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
300/2024 Objednávame si čistiace potreby do školy na upratovanie. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LUSILA, s.r.o. 36485608 71,95 € 08.07.2024 11.07.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť