Faktúra č. 0422/07/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0422/07/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 15.07.2026
  • Celková hodnota: 86,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 279/2026
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
279/2026 Objednávame si čistiace prostriedky do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LUSILA, s.r.o. 36485608 86,95 € 14.07.2026 15.07.2026 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť