Faktúra č. 0420/07/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0420/07/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich porostriedkov
  • Dátum doručenia: 04.07.2024
  • Celková hodnota: 395,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 297/2024
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
297/2024 Objednávame si čistiace potreby na upratovanie v škole. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LUSILA, s.r.o. 36485608 395,93 € 03.07.2024 09.07.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť