Faktúra č. 0413/10/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0413/10/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 07.10.2021
  • Celková hodnota: 281,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 232/2021
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
232/2021 Objednávame si tonery: Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Adamec Jaroslav- Phobosstudio 41596404 330,70 € 20.09.2021 21.09.2021 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť