Faktúra č. 0380/06/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0380/06/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich prostriedkov
  • Dátum doručenia: 24.06.2026
  • Celková hodnota: 2 623,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 233/2026
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
233/2026 Objednávame si čistiace potreby do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LUSILA, s.r.o. 36485608 2 623,42 € 17.06.2026 02.07.2026 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť