Faktúra č. 0353/06/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0353/06/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 19.06.2026
  • Celková hodnota: 1 311,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 232/2026
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
232/2026 Objednávame si štrkový materiál s dopravou do školy na dielne. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LEXITRANS Legutky Ján 17119855 1 311,18 € 11.06.2026 22.06.2026 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť