Faktúra č. 0341/06/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0341/06/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava elektroinštalácie- Š2
  • Dátum doručenia: 17.06.2025
  • Celková hodnota: 82,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 238/2025
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
238/2025 Objednávame si elektroinštalačný materiál na opravu a odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške elektrických zariadení na riaditeľstve školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 ELZAR-Radka Richtarčíková 43585787 82,85 € 12.06.2025 18.06.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť