Faktúra č. 0339/06/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0339/06/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 11.06.2026
  • Celková hodnota: 186,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 218/2026
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
218/2026 Objednávame si u Vás stavebný materiál s dopravou do školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LEXITRANS Legutky Ján 17119855 186,37 € 02.06.2026 15.06.2026 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť