Faktúra č. 0335/06/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0335/06/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 15.06.2026
  • Celková hodnota: 167,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 219/2026
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
219/2026 Objednávame si tonery do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 190,60 € 01.06.2026 15.06.2026 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť