Faktúra č. 0331/06/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0331/06/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 11.06.2026
  • Celková hodnota: 179,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 212/2026
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
212/2026 Objednávame si tovar pre kadernícky salón do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 DUKRA s.r.o. 45340129 179,06 € 08.06.2026 11.06.2026 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť