Faktúra č. 0319/05/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0319/05/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 31.05.2024
  • Celková hodnota: 187,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 242/2024
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
242/2024 Objednávame si elektroinštalačný materiál na práčovňu do školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 ELZAR-Radka Richtarčíková 43585787 187,43 € 29.05.2024 04.06.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť