Faktúra č. 0314/05/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0314/05/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 28.05.2024
  • Celková hodnota: 108,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 195/2024
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
195/2024 Objednávame si vodoinštalačný materiál do školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Dravecký František- FeriD Trade 46468137 108,70 € 02.05.2024 04.06.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť