Faktúra č. 0312/06/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0312/06/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 08.06.2023
  • Celková hodnota: 164,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 208/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
208/2023 Objednávame si u vás tonery do školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Adamec Jaroslav- Phobosstudio 41596404 193,40 € 08.06.2023 09.06.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť