Faktúra č. 0311/06/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0311/06/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 610,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 158/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
158/2023 Objednávame si štrk na betónovanie do školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LEXITRANS Legutky Ján 17119855 610,80 € 10.05.2023 13.06.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť