Faktúra č. 0310/05/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0310/05/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc. potrieb
  • Dátum doručenia: 23.05.2024
  • Celková hodnota: 94,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 235/2024
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
235/2024 Objednávame si kancelárske potreby do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LUSILA, s.r.o. 36485608 94,75 € 22.05.2024 30.05.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť