Faktúra č. 031/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 031/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 41,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 511/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
511/2023 Objednávame si pranie prádla pre ubytovanie v škole. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LILIUM SERVICES s.r.o. 47700955 41,10 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť