Faktúra č. 0306/05/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0306/05/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 23.05.2024
  • Celková hodnota: 20,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 233/2024
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
233/2024 Objednávame si u Vás materiál pre kozmetičky do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 ADUS s.r.o.Kežmarok 31680291 20,35 € 23.05.2024 29.05.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť