Faktúra č. 0305/06/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0305/06/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 08.06.2023
  • Celková hodnota: 24,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 210/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
210/2023 Objednávame si vatu pre kozmetičky do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 ADUS s.r.o.Kežmarok 31680291 24,93 € 08.06.2023 13.06.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť