Faktúra č. 0286/05/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0286/05/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 29.05.2026
  • Celková hodnota: 604,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 157/2026
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
157/2026 Objednávame si tovar do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LUSILA, s.r.o. 36485608 605,67 € 13.05.2026 01.06.2026 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť