Faktúra č. 0271/05/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0271/05/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 10.05.2024
  • Celková hodnota: 153,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 184/2024
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
184/2024 Objednávame si tonery do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Adamec Jaroslav- Phobosstudio 41596404 160,10 € 26.04.2024 27.04.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť