Faktúra č. 0263/05/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0263/05/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 36,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 171/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
171/2023 Objednávame si čistiace prostriedky do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Pavol Bjalončík 35215895 37,20 € 18.05.2023 01.06.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť