Faktúra č. 0240/05/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0240/05/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 04.05.2026
  • Celková hodnota: 48,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 141/2026
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
141/2026 Objednávame si špeciálny čistiaci prostriedok na podlahu telocvične Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 D. H. K O M P L E T s. r. o. 44130287 48,50 € 30.04.2026 06.05.2026 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť