Faktúra č. 0239/05/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0239/05/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 04.05.2026
  • Celková hodnota: 39,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 137/2026
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
137/2026 Objednávame si tovar pre kozmetický salón v škole Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 ADUS s.r.o.Kežmarok 31680291 39,80 € 04.05.2026 06.05.2026 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť