Faktúra č. 0239/04/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: LUSILA, s.r.o.
- IČO: 36485608
- Adresa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0239/04/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 26.04.2024
- Celková hodnota: 67,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 170/2024
- Dátum zverejnenia: 14.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170/2024 | Objednávame si čistiace potreby do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 67,98 € | 15.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |