Faktúra č. 0234/05/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0234/05/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre kaderníčky
  • Dátum doručenia: 11.05.2023
  • Celková hodnota: 208,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 151/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
151/2023 Objednávame si u Vás tovar pre kaderníčky. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 DUKRA s.r.o. 45340129 208,95 € 03.05.2023 11.05.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť