Faktúra č. 0234/05/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: DUKRA s.r.o.
- IČO: 45340129
- Adresa: Štefánikova 78, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0234/05/23
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre kaderníčky
- Dátum doručenia: 11.05.2023
- Celková hodnota: 208,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 151/2023
- Dátum zverejnenia: 17.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151/2023 | Objednávame si u Vás tovar pre kaderníčky. | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | DUKRA s.r.o. | 45340129 | 208,95 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |