Faktúra č. 0221/05/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0221/05/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota: 70,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 106/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/2023 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Adamec Jaroslav- Phobosstudio 41596404 83,40 € 12.04.2023 12.04.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť