Faktúra č. 0221/04/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0221/04/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 30.04.2025
  • Celková hodnota: 243,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 139/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
139/2025 Objednávame si čistiace prostriedky do školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LUSILA, s.r.o. 36485608 244,70 € 24.04.2025 02.05.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť