Faktúra č. 0220/05/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0220/05/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čist.potrieb
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota: 45,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 134/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
134/2023 Objednávame si čistiaci prostriedok na podlahu do telocvične. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 D. H. K O M P L E T s. r. o. 44130287 45,62 € 26.04.2023 02.05.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť