Faktúra č. 0219/04/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0219/04/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 29.04.2025
  • Celková hodnota: 68,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 155/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
155/2025 Objednávame si tovar pre kozmetičky do školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 ADUS s.r.o.Kežmarok 31680291 68,45 € 28.04.2025 02.05.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť