Faktúra č. 0191/04/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0191/04/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 10.04.2026
  • Celková hodnota: 71,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 109/2026
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
109/2026 Objednávame si materiál na opravu interiéru v škole Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 TATRAKER s.r.o. 36711071 71,15 € 26.03.2026 15.04.2026 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť