Faktúra č. 0190/04/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0190/04/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 27.04.2023
  • Celková hodnota: 85,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 111/2023
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
111/2023 Objednávame si maliarsky materiál do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Bjalončík Pavol 35215895 86,60 € 17.04.2023 27.04.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť