Faktúra č. 0189/04/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0189/04/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 27.04.2023
  • Celková hodnota: 114,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 131/2023
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
131/2023 Objednávame is u Vás náradie do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 KOVOSPOL KK,s.r.o. 36477451 114,70 € 24.04.2023 27.04.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť