Faktúra č. 0187/04/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: Marko Tatry s.r.o.
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0187/04/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 24.04.2023
- Celková hodnota: 104,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 128/2023
- Dátum zverejnenia: 03.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128/2023 | Objednávame si zeleninu do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | Marko Tatry s.r.o. | 48324931 | 104,80 € | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |