Faktúra č. 0174/05/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0174/05/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 10.05.2021
  • Celková hodnota: 165,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 87/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
87/2021 Objednávame si u Vás tonery. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Adamec Jaroslav- Phobosstudio 41596404 195,00 € 05.05.2021 11.05.2021 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť