Faktúra č. 0173/03/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0173/03/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 27.03.2024
  • Celková hodnota: 72,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 90/2024
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
90/2024 Objednávame si materiál na opravu záchodov na ubytovaní v škole. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Dravecký František- FeriD Trade 46468137 81,50 € 05.03.2024 28.03.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť