Faktúra č. 0158/03/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0158/03/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 31.03.2025
  • Celková hodnota: 164,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 107/2025
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/2025 Objednávame si materiál na opravu do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 KOVOSPOL KK,s.r.o. 36477451 164,70 € 26.03.2025 01.04.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť