Faktúra č. 0156/03/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0156/03/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 31.03.2025
  • Celková hodnota: 110,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/2025
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/2025 Objednávame si pomocný materiál do kuchyne Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LUSILA, s.r.o. 36485608 110,25 € 12.03.2025 01.04.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť