Faktúra č. 0153/03/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0153/03/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 29.03.2025
  • Celková hodnota: 231,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 106/2025
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/2025 Objednávame si vodoinštalačný materiál na opravu umývadiel v kaderníckom salóne v škole. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Dravecký František- FeriD Trade 46468137 237,79 € 26.03.2025 01.04.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť