Faktúra č. 0152/03/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0152/03/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 18.03.2024
  • Celková hodnota: 36,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 115/2024
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
115/2024 Objednávame si materiál pre kozmetičky do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 ADUS s.r.o.Kežmarok 31680291 36,30 € 15.03.2024 20.03.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť