Faktúra č. 0147/03/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0147/03/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu na opravy v kuchyni.
  • Dátum doručenia: 30.03.2026
  • Celková hodnota: 116,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 97/2026
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
97/2026 Objednávame si materiál na opravu do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 116,26 € 30.03.2026 08.04.2026 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť