Faktúra č. 0146/03/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0146/03/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čist. prostriedkov
  • Dátum doručenia: 15.03.2024
  • Celková hodnota: 290,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 112/2024
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
112/2024 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LUSILA, s.r.o. 36485608 290,70 € 12.03.2024 19.03.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť