Faktúra č. 0138/03/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0138/03/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup dezinf. gélov
  • Dátum doručenia: 04.03.2020
  • Celková hodnota: 117,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť